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            公司動態(tài)
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            菏投集團組織參加內部審計知識競賽活動

            訪問次數:4423次   發(fā)布時間:2018-11-21

                    為進一步推動廣大內審機構、內審人員和各級審計機關認真學習貫徹《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(審計署令第11號),中國內部審計協會于11月份組織開展“《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》知識競賽”活動,菏投集團組織審計、財務人員認真學習有關法規(guī)知識,積極參加競賽活動。
                    《規(guī)定》的出臺實施,是貫徹落實黨中央國務院關于加強內部審計工作,充分發(fā)揮內部審計作用指示精神的重大舉措,對促進被審計單位規(guī)范內部管理、完善內部控制、防范風險和提質增效具有十分重要的意義。
                    通過學習競賽,大家深入了解了中央關于內審工作的新精神、新要求,理清了工作思路,明確了工作目標,為下步內審工作拓展和業(yè)務技能提升打下了基礎,更好適應內審工作發(fā)展新要求。
                    公司要求:要進一步更新觀念,創(chuàng)新方法,按照《規(guī)定》要求,科學制定公司內審工作目標和重點,充分發(fā)揮內部審計在規(guī)范管理、防范風險、完善治理等方面的基礎性作用,從查錯糾弊向促進提高公司管理水平轉變,從監(jiān)督型向監(jiān)督服務型轉變,繼續(xù)擴大審計覆蓋面,實行動態(tài)監(jiān)管和審計常態(tài)化。注重審計質量管理,加強審計整改力度。

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